• 索 引 号:LY07903-0600-2026-00003
  • 备注/文号:
  • 发布机构:漳平市和平镇人民政府
  • 公文生成日期:2026-08-25
  • 内容概述: 2025年度漳平市和平镇人民政府(事业)单位决算
2025年度漳平市和平镇人民政府(事业)单位决算
时间:2026-08-25 09:39

  2025年度

  漳平市和平镇人民政府(事业)单位决算

  目 录

  第一部分 单位概况

  一、单位主要职责

  二、单位基本情况

  三、单位主要工作总结

  第二部分 2025年度单位决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 2025年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  单位概况

  一、单位主要职责

  漳平市和平镇人民政府(事业)单位的主要职责是:

  (一)负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制与实施,组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境;负责自然资源开发、保护、利用工作;推进特色化和城镇化发展水平。

  (二)指导农村经济发展,深化农业公共服务体系建设,加强农业产前、产中、产后服务;推进农业结构调整,加快发展电商、旅游等新兴产业,促进经济增长方式转变,促进农民增收,实施乡村振兴战略,全面推进新农村建设。

  (三)加强平安建设和社会治安综合治理,完善基层治安防控体系,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾纠纷,维护农村社会和谐稳定;健全应急管理体系,做好各类突发应急处理工作,提升安全事故防控和自然灾害防治能力;加强生态镇、村建设,加大农村环境综合整治力度,改善农村人居环境,建设美丽乡村;推进农村精神文明建设,树立健康文明新风尚。

  (四)推行和完善乡镇权责清单制度,推进综合便民服务体系建设,优化便民服务质量;组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务,负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。

  (五)整合基层一线执法力量,加强执法队伍建设,强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调,建立健全联动执法机制,统一行使法律法规规定或依法赋予的综合执法权;进一步规范执法程序,提升执法能力。

  (六)推进基层民主法治建设,指导村民委员会工作,维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,动员广大村民参与基层自治。

  (七)完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

  二、单位基本情况

  从决算单位构成看,本单位包括3个内设机构,其中:列入2025年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

1

漳平市和平镇人民政府(事业)

  三、单位主要工作总结

  2025年,漳平市和平镇人民政府(事业)单位主要任务是:在市委、市政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大、全镇人民和社会各界的监督支持下,全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神,紧盯年初目标任务,产业发展、乡村振兴、生态环保、民生保障等各项工作取得阶段性成效,全镇经济社会发展呈现稳中有进、质效提升的良好态势。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)拼经济抓项目,全镇经济平稳健康发展

  经济运行稳中有进。全年规上工业产值预计达9.8亿元,限上商贸企业销售额19.1亿元,规上服务业营业额1.13亿元,同比增长26.96%,城乡500万元以上固定资产投资完成9.47亿元,同比增长13.27%,新增入库13个,目前在库7个,经济发展规模与质量同步跃升。同时,全口径税收1960万元,超额完成市级下达任务的105.94%,地方级税收1020万元,超额完成107.14%,财政保障能力稳步提升。

  招商引资成果丰硕。抢抓与广州大岗镇对口合作、厦门山海协作等发展契机,主动外出招商10余次,接洽乡贤客商20余家,成功签约绿色木制智能家居、木槿花综合生态休闲园、宏浩半导体用精制硅材料等3个项目,总投资4.2亿元,正在跟踪洽谈项目6个,招商引资到位资金预计达5.8亿元。同时,正在培育规模以上工业企业5家,其中澳维丽、菁龙铁产值已入库;正在培育限上商贸企业6家,其中云端制造已入库;正在培育规模以上服务业企业1家,“四上企业”培育工作扎实推进。

  项目建设提速增效。紧扣政策方向,精准谋划项目,‌全年新谋划储备竞争性项目32个,总投资11.87亿元,其中通过政府性投资项目策划5个;新谋划储备产业项目5个,总投资6.40亿元;新谋划储备列入“十五五”规划项目18个,总投资17.31亿元。高质量推进项目建设,开工绿色智能木制品生产、汽车制造改扩建等4个项目,竣工菁龙铁路桥建筑智能装备、年产550台户外木制品生产线等6个项目,和普生物质新型复合材料二期、云玺新型环保通风管道生产项目、雅琪高端内衣全产业链生产项目等省、龙岩市级重点项目进展顺利,其中雅琪项目竣工投产,木质家居数字化车间与智能工厂建设项目通过龙岩评审。

  (二)兴产业创品牌,发展质效持续提升

  农业产业提质增收。立足城郊区位优势,深化“一村一品”发展路径,做优做强东坑西红柿、和春玉米、春尾柑橘等特色农产品,持续擦亮“东番红”番茄党建品牌,成功创建“和甜玉”玉米特色品牌,完成下墘村粮油生产示范片建设。培育蔬菜、水稻、果树类种植业示范主体13户,重点推广东坑西红柿328、186、2.5号等新品种120亩,平均亩产达6500公斤,亩产值1.5-2万元。严守粮食安全底线,实施和平、和春、菁坑三村的高标准农田建设项目,落实耕地地力保护补贴44万元,覆盖2418户农户,稳定粮食播种面积5536亩,总产量2418吨。深化农文旅融合,成功举办两届“番采时光乐享生活”番茄智慧园采摘嘉年华,推动特色农业与乡村旅游深度融合。

  生态治理扎实有效。完成和春溪流域水生态环境综合整治核心工程,治理纳污坑塘17处、建设人工湿地4个,实施河道生态修复、截污沟建设及增殖放流项目,春尾溪、东坑溪断面水质稳定保持Ⅲ类。实施松材线虫病防治性采伐1311亩,清理死亡松树1200余株,完成春季造林1262亩、森林抚育4472亩,生态环境质量持续改善。

  乡村振兴亮点纷呈。东坑村省级乡村振兴示范村创建落地见效,投入280万元的智慧大棚、番茄培育基地竣工投用;春尾村省级示范村创建项目稳步推进,目前乡村振兴Y070道路环境整治、杨厝片区农田机耕道路灌溉项目都已完工,休闲农业观光园正在规划设计;和春村水果玉米产业示范基地、下墘村人居环境整治等政府性投资项目推进有序。基础设施配套同步升级,和平新村二期、卫生院至中学门口路段提升、遂林产业园卓和路道路工程等项目扎实推进。今年以来,投入村庄清洁行动财政专项资金22万元,清理农村生活垃圾301吨,清理村内沟渠12公里,完成创建美丽乡村庭院40户,完成美丽乡村微景观15处,人居环境持续焕新。

  (三)强治理惠民生,社会大局和谐稳定

  民生保障精准有力。严格落实“应保尽保、应救尽救”要求,扎实推进社会救助精准化,累计发放农村低保金74.39万元、特困供养资金43.93万元,分别保障103户184名低保对象、27户31名特困供养人员基本生活;发放大病医疗救助金5.45万元,为29户患病家庭纾解就医压力。深化低保动态管理,新增农村低保9户17人、农村低保边缘家庭2户3人,取消不符合条件对象16户26人,调整保障待遇33人,城乡低保专项排查成效持续彰显。规范高龄老人津贴发放,累计发放16.98万元;精准落实儿童福利政策,覆盖41名流动儿童,发放困难生活补贴9.69万元,联合漳平市总工会开展留守困境儿童关爱结对慰问活动。推进教育提质、卫生服务提升,开展文体活动12场次,群众精神文化生活不断丰富。

  社会治理效能提升。推进综治中心规范化建设,建成矛盾纠纷调处室、公共法律服务室等功能室,规范管控在册精神障碍患者59人,扎实做好吸毒人员管控、安置帮教工作。深化反诈攻坚,劝返滞留境外涉诈高危人员63人,劝返率达90%,成功劝返涉诈历年逃犯1名。排查化解“五重风险隐患,调解矛盾纠纷68件,成功率100%,重大敏感时期未发生影响全局稳定的重大事件。

  安全生产形势稳定。开展安全生产隐患排查整治,出动检查人员126人次,检查企业50家,排查整改一般隐21条,整改完成率100%。投入3万元补充应急设备,组织各村开展防汛应急演练,举办烟花爆竹应急演练、应急培训等活动5次,应急处置能力持续提升。同时高效统筹防汛防台风工作,对4座重点山塘水库、14处地质灾害隐患点等开展“拉网式”排查,实现“六个百分百”目标,未发生人员伤亡事件,全镇安全生产形势总体稳定。

  (四)转作风提效能,政府建设全面加强

  政治建设不断深化。坚持党的全面领导,扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,大力抓好镇村干部的学习培训和教育管理,其中开展廉洁教育、警示教育30场次,绷紧干部纪律之弦。紧盯乡村振兴等重点领域开展专项监督13次,在东坑村试点资产资源可视化管理,绘制资产资源的导览图,引导群众参与监督,防范集体资产流失;完成村级工程“阳光直播”16场,其中促进和春村水利项目全过程监督缩短工期20天;从严控制“三公”经费,推动完善村级监管等制度3项,党风廉政建设工作不断改进。

  依法行政扎实推进。严格按照法定权限和程序履行职责,“三重一大”事项全部经会议集体决策。全面执行镇人大决议决定,主动接受镇人大主席团、人大代表、群众及社会舆论监督。规范行政执法行为,25人顺利通过并取得行政执法证,累计完成18次行政检查并同步录入系统,办理行政处罚案件8件,执行罚款金额18.5万元,法治效能全面提升。

  服务能力持续提升。落实政务公开制度,通过政府信息公开网站、微信公众号等平台,累计主动公开政府信息8条,发布转载各类信息文章410余篇,提升工作透明度和公信力。同时,完成清单编制工作,梳理基本事项106项、配合事项78项、收回事项142项,切实为基层减负,打造执行力更强的效能政府。

  第二部分

  2025年度单位决算表

  一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

公开01表

编制单位:漳平市和平镇人民政府(事业)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

411.79

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

411.79

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

411.79

本年支出合计

411.79

使用非财政拨款结余(含专用结余)

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

411.79

总计

411.79

注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:漳平市和平镇人民政府(事业)

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

411.79

411.79

 

 

 

 

 

213

农林水支出

411.79

411.79

 

 

 

 

 

21301

农业农村

411.79

411.79

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

411.79

411.79

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

  三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:漳平市和平镇人民政府(事业)

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

411.79

411.79

 

 

 

 

213

农林水支出

411.79

411.79

 

 

 

 

21301

农业农村

411.79

411.79

 

 

 

 

2130104

事业运行

411.79

411.79

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

  四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开04表

编制单位:漳平市和平镇人民政府(事业)

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

411.79

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

411.79

411.79

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

411.79

本年支出合计

411.79

411.79

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

411.79

总计

411.79

411.79

 

 

注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

公开05表

编制单位:漳平市和平镇人民政府(事业)

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

411.79

411.79

 

213

农林水支出

411.79

411.79

 

21301

农业农村

411.79

411.79

 

2130104

事业运行

411.79

411.79

 

注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

编制单位:漳平市和平镇人民政府(事业)

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

399.37

302

商品和服务支出

10.60

310

资本性支出

 

30101

基本工资

148.94

30201

办公费

2.60

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

60.94

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

77.53

30204

手续费

 

31003

专用设备购置

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

33.12

30206

电费

 

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

54.24

30207

邮电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

24.18

30209

物业管理费

 

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30211

差旅费

 

31010

安置补助

 

30112

其他社会保障缴费

0.42

30212

因公出国(境)费用

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

 

30213

维修(护)费

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30214

租赁费

 

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

 

30215

会议费

 

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

1.82

30216

培训费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费

 

30217

公务接待费

1.50

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

 

30218

专用材料费

 

31099

其他资本性支出

 

30303

退职(役)费

 

30224

被装购置费

 

312

对企业补助

 

30304

抚恤金

 

30225

专用燃料费

 

31201

资本金注入

 

30305

生活补助

0.32

30226

劳务费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30306

救济费

 

30227

委托业务费

 

31204

费用补贴

 

30307

医疗费补助

 

30228

工会经费

 

31205

利息补贴

 

30308

助学金

 

30229

福利费

0.64

31206

其他资本性补助

 

30309

奖励金

 

30231

公务用车运行维护费

5.80

31299

其他对企业补助

 

30310

个人农业生产补贴

 

30239

其他交通费用

 

399

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 

30240

税金及附加费用

 

39907

国家赔偿费用支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

1.50

30299

其他商品和服务支出

0.06

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

经常性赠与

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

401.19

公用经费合计

10.60

注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表

编制单位:漳平市和平镇人民政府(事业)

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

7.30

1. 因公出国(境)费用

2

0.00

2. 公务用车购置及运行维护费

3

5.80

其中:(1)公务用车购置费

4

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

5.80

3. 公务接待费

6

1.50

注:1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:漳平市和平镇人民政府(事业)

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

本单位2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

 

注:本单位2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

公开09表

编制单位:漳平市和平镇人民政府(事业)

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

 

注:本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  第三部分

  2025年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2025年度本单位收入总计411.79万元,支出总计411.79万元,与上年决算数相比,各增加44.95万元,增长12.25%。主要是基础工资调整及补发上一年度第四季度绩效。

  (二)收入决算情况说明

  2025年度收入411.79万元,比上年决算数增加44.95万元,增长12.25%,具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入411.79万元。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.事业收入0万元。

  6.经营收入0万元。

  7.附属单位上缴收入0万元。

  8.其他收入0万元。

  (三)支出决算情况说明

  2025年度支出411.79万元,比上年决算数增加44.95万元,增长12.25%,具体情况如下:

  1.基本支出411.79万元。其中,人员支出401.19万元,公用支出10.60万元。

  2.项目支出0万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2025年度财政拨款收入总计411.79万元,支出总计411.79万元,与上年决算数相比,各增加44.95万元,增长12.25%,主要是基础工资调整及补发上一年度第四季度绩效。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2025年度一般公共预算财政拨款支出411.79万元,比上年决算数增加44.95万元,增长12.25%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2130104 事业运行 411.79万元,较上年决算数增加44.95万元,增长12.25%。主要原因是基础工资调整及补发上一年度第四季度绩效。

  四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2025年度一般公共预算财政拨款基本支出411.79万元,其中:

  (一)人员经费401.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费10.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出7.30万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加7.30万元,主要原因是单位接受上级业务检查接待及公车费用支出。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费用支出 0万元,与全年预算数持平,与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组个;全年因公出国(境)累计0 人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出5.80万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加5.80万元,其中:

  公务用车购置费支出0万元,与全年预算数持平,与上年决算数持平。2025年公务用车购置0辆。

  公务用车运行费支出5.80万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加5.80万元,主要是单位公车费用支出。截至2025年12月31日,本单位公务用车保有量为2辆。

  (三)公务接待费支出1.50万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加1.50万元,主要是单位接受上级业务检查接待费用支出。累计接待19.00批次、136.00人次。

  八、预算绩效情况说明

  2025年度单位无项目自评。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  本单位为事业单位没有机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  本单位2025年度没有政府采购支出。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2025年12月31日,本单位共有车辆0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。   

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从本级财政单位取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

  五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:反映行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分

  附件

  《项目支出绩效自评表》

  无 

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