• 索 引 号:LY07122-0400-2016-00017
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  • 发布机构:文体局
  • 公文生成日期:2016-09-08
  • 内容概述: 2015年度福建省漳平市文化市场综合执法大队部门决算说明
2015年度福建省漳平市文化市场综合执法大队部门决算说明
时间:2016-09-08 00:00
 
 

2015年度福建省漳平市文化市场综合执法大队部门决算说明

 

按照《福建省财政厅关于批复2015年度部门决算的通知》(闽财决2015号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

平市文化市场综合执法大队部门的主要职责是:

(一)宣传贯彻国家、省等有关文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章;

(二)查处全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场违法违规经营行为等。

(三)承担“扫黄打非”有关工作任务;

二、部门预算单位基本情况

漳平市文化市场综合执法大队部门包括1个机关行政处室及0下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳平市文化市场综合执法大队

财政拨款

5

5

三、部门主要工作总结

2015年工作总结 今年以来,在市文体局的正确领导下,我大队根据上级执法支队要求,以科学发展观为指导,认真贯彻落实关于文化、新闻出版、广电执法和“扫黄打非”各项工作部署,深入学习贯彻党的十八大精神,以队伍建设为抓手,认真开展“扫黄打非”、文化、新闻出版市场集中整治、违规安装卫星电视设施的查处等各项工作,不断提高执法的能力和水平,取得了阶段性成果。

(一)开展文化市场法制宣传活动 今年6月,结合市政府举办的6.16安全生产月宣传活动,先后开展了12318文化市场法制宣传活动、法制宣传周活动

(二)加强学习,不断提升执法队伍综合素质 执法人员的综合素质直接关系到文化市场执法工作的能力和水平。

(三)深入开展出版物市场专项治理行动。今年我们先后组织了 “扫黄打非”集中行动。

四、2015年决算收支总体情况

2015年漳平市文化市场综合执法大队部门年初结转和结余 3.36万元,本年收入32.79 万元,本年支出 27.84 万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配0 万元,年末结转和结余8.31 万元。

(一)2015本年收入32.79 万元,比2014年决算数增加3.80 万元,增长13.13%具体情况如下:

1. 财政拨款收入 32.79 万元,其中政府性基金 0 万元。

(二)2015本年支出 27.84万元,比2014年决算数增加2.04 万元,增长 7.91%具体情况如下:

1. 基本支出 27.84 万元。其中,人员支出24.97 万元,公用支出2.87 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出27.84 万元,比2014年决算数增加2.04 万元,增长7.9 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般公共预算财政拨款32.79万元,较2014年决算数增加8.11 万元,增长32.87 %。主要原因是拨款增加。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0 万元.

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015“三公”经费公共财政拨款支出0.14万元,同比下降33.3 %。具体情况如下:
    (三)公务接待费0.14万元。主要用于联合执法检查等方面的接待活动,累计接待3 批次、接待总人数22。与2014年相比, 公务接待费支出下降%,主要是:减少联合执法检查。

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位: 2015年度 单位:万元
经济分类科目 编码 科目名称
301 工资福利支出 21.10
30101 基本工资 8.57
30102 津贴补贴 6.06
30103 奖金 0.00
30104 社会保障缴费 2.84
30106 伙食补助费 0.00
30107 绩效工资 2.47
30199 其他工资福利支出 1.16
302 商品和服务支出 2.86
30201 办公费 2.26
30202 印刷费 0.00
30203 咨询费 0.00
30204 手续费 0.00
30205 水费 0.00
30206 电费 0.00
30207 邮电费 0.00
30208 取暖费 0.00
30209 物业管理费 0.00
30211 差旅费 0.19
30212 因公出国(境)费用 0.01
30213 维修(护)费 0.00
30214 租赁费 0.00
30215 会议费 0.00
30216 培训费 0.00
30217 公务接待费 0.14
30218 专用材料费 0.00
30224 被装购置费 0.00
30225 专用燃料费 0.00
30226 劳务费 0.24
30227 委托业务费 0.00
30228 工会经费 0.00
30229 福利费 0.00
30231 公务用车运行维护费 0.00
30239 其他交通费用 0.00
30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.02
303 对个人和家庭的补助 3.84
30301 离休费 0.00
30302 退休费 0.00
30303 退职(役)费 0.00
30304 抚恤金 0.00
30305 生活补助 0.00
30306 救济费 0.00
30307 医疗费 2.16
30308 助学金 0.00
30309 奖励金 0.00
30310 生产补贴 0.00
30311 住房公积金 1.68
30312 提租补贴 0.00
30313 购房补贴 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00
310 其他资本性支出 0.00
31001 房屋建筑物购建 0.00
31002 办公设备购置 0.00
31003 专用设备购置 0.00
31005 基础设施建设 0.00
31006 大型修缮 0.00
31007 信息网络及软件购置更新 0.00
31008 物资储备 0.00
31009 土地补偿 0.00
31010 安置补助 0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
31012 拆迁补偿 0.00
31013 公务用车购置 0.00
31019 其他交通工具购置 0.00
31099 其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
30401 企业政策性补贴 0.00
30402 事业单位补贴 0.00
30403 财政贴息 0.00
30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
30701 国内债务付息 0.00
30707 国外债务付息 0.00
399 其他支出 0.00
39906 赠与 0.00
附件1
收支决算总表
编制单位: 2015年度 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 32.79 一、一般公共服务支出
  其中:政府性基金 二、外交支出
二、上级补助收入 三、国防支出
三、事业收入 四、公共安全支出
四、经营收入 五、教育支出
五、附属单位缴款 六、科学技术支出
六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 26.16
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1.68
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 本年支出合计
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 3.36 交纳所得税
基本支出结转 3.36 提取职工福利基金
其中:财政拨款结转 转入事业基金
项目支出结转和结余 其他
其中:财政拨款结转和结余 年末结转和结余 8.31
经营结余 基本支出结转 8.31
其中:财政拨款结转
项目支出结转和结余
其中:财政拨款结转和结余
经营结余
合计 36.15 合计 36.15

附件2
收入决算表
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 32.79 32.79
207 文化体育与传媒支出 31.11 31.11
20701 文化 31.11 31.11
2070112 文化市场管理 31.11 31.11
221 住房保障支出 1.68 1.68
22102 住房改革支出 1.68 1.68
2210201 住房公积金 1.68 1.68

附件3
支出决算表
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计
207 文化体育与传媒支出 27.84 27.84
20701 文化体育与传媒支出 26.16 26.16
2070112 文化市场管理 26.16 26.16
221 住房保障支出 26.16 26.16
22102 住房改革支出 16.8 16.8
2210201 住房公积金 16.8 16.8
附件4
财政拨款收入支出决算总表
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 32.79 一、一般公共服务支出 32.42
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 本年支出合计
年初财政拨款结转和结余 0.13 年末财政拨款结转和结余 0.50
一、一般公共预算财政拨款 0.13 基本支出结转 0.50
二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余
总计 32.92 总计 32.92
附件5
一般公共财政拨款支出决算表
编制单位: 2015年度 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 27.84 27.84
207 文化体育与传媒支出 26.16 26.16
20701 文化 26.16 26.16
2070112 文化市场管理 26.16 26.16
221 住房保障支出 1.68 1.68
22102 住房改革支出 1.68 1.68
2210201 住房公积金 1.68 1.68
附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位: 2015年度 单位:万元
经济分类科目 编码 科目名称
301 工资福利支出 21.13
302 商品和服务支出 2.87
303 对个人和家庭的补助 3.84
309 基本建设支出 0.00
310 其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
399 其他支出 0.00

附件8
政府性基金支出决算表
编制单位: 2015年度 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计

附件9
部门决算相关信息统计表
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
统计数 统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 2.86
(一)支出合计 0.14 (一)行政单位
1.因公出国(境)费 (二)参照公务员法管理事业单位 2.86
2.公务用车购置及运行维护费
(1)公务用车购置费 三、国有资产占用情况
(2)公务用车运行维护费 (一)车辆数合计(辆)
3.公务接待费 0.14 1.部级领导干部用车
(1)国内接待费 0.14 2.一般公务用车
(2)国(境)外接待费 3.一般执法执勤用车
(二)相关统计数 4.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个) 5.其他用车
2.因公出国(境)人次数(人) (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆)    
5.国内公务接待批次(个) 3    
6.国内公务接待人次(人) 22    
7.国(境)外公务接待批次(个)    
8.国(境)外公务接待人次(人)    

附件10
政府采购情况表
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
1
货物 2
工程 3
服务 4

附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位: 2015年度 单位:万元
经济分类科目 编码 科目名称
301 工资福利支出 21.10
30101 基本工资 8.57
30102 津贴补贴 6.06
30103 奖金 0.00
30104 社会保障缴费 2.84
30106 伙食补助费 0.00
30107 绩效工资 2.47
30199 其他工资福利支出 1.16
302 商品和服务支出 2.86
30201 办公费 2.26
30202 印刷费 0.00
30203 咨询费 0.00
30204 手续费 0.00
30205 水费 0.00
30206 电费 0.00
30207 邮电费 0.00
30208 取暖费 0.00
30209 物业管理费 0.00
30211 差旅费 0.19
30212 因公出国(境)费用 0.01
30213 维修(护)费 0.00
30214 租赁费 0.00
30215 会议费 0.00
30216 培训费 0.00
30217 公务接待费 0.14
30218 专用材料费 0.00
30224 被装购置费 0.00
30225 专用燃料费 0.00
30226 劳务费 0.24
30227 委托业务费 0.00
30228 工会经费 0.00
30229 福利费 0.00
30231 公务用车运行维护费 0.00
30239 其他交通费用 0.00
30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.02
303 对个人和家庭的补助 3.84
30301 离休费 0.00
30302 退休费 0.00
30303 退职(役)费 0.00
30304 抚恤金 0.00
30305 生活补助 0.00
30306 救济费 0.00
30307 医疗费 2.16
30308 助学金 0.00
30309 奖励金 0.00
30310 生产补贴 0.00
30311 住房公积金 1.68
30312 提租补贴 0.00
30313 购房补贴 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00
310 其他资本性支出 0.00
31001 房屋建筑物购建 0.00
31002 办公设备购置 0.00
31003 专用设备购置 0.00
31005 基础设施建设 0.00
31006 大型修缮 0.00
31007 信息网络及软件购置更新 0.00
31008 物资储备 0.00
31009 土地补偿 0.00
31010 安置补助 0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
31012 拆迁补偿 0.00
31013 公务用车购置 0.00
31019 其他交通工具购置 0.00
31099 其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
30401 企业政策性补贴 0.00
30402 事业单位补贴 0.00
30403 财政贴息 0.00
30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
30701 国内债务付息 0.00
30707 国外债务付息 0.00
399 其他支出 0.00
39906 赠与 0.00
附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位: 2015年度 单位:万元
经济分类科目 编码 科目名称
301 工资福利支出 21.10
30101 基本工资 8.57
30102 津贴补贴 6.06
30103 奖金 0.00
30104 社会保障缴费 2.84
30106 伙食补助费 0.00
30107 绩效工资 2.47
30199 其他工资福利支出 1.16
302 商品和服务支出 2.86
30201 办公费 2.26
30202 印刷费 0.00
30203 咨询费 0.00
30204 手续费 0.00
30205 水费 0.00
30206 电费 0.00
30207 邮电费 0.00
30208 取暖费 0.00
30209 物业管理费 0.00
30211 差旅费 0.19
30212 因公出国(境)费用 0.01
30213 维修(护)费 0.00
30214 租赁费 0.00
30215 会议费 0.00
30216 培训费 0.00
30217 公务接待费 0.14
30218 专用材料费 0.00
30224 被装购置费 0.00
30225 专用燃料费 0.00
30226 劳务费 0.24
30227 委托业务费 0.00
30228 工会经费 0.00
30229 福利费 0.00
30231 公务用车运行维护费 0.00
30239 其他交通费用 0.00
30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.02
303 对个人和家庭的补助 3.84
30301 离休费 0.00
30302 退休费 0.00
30303 退职(役)费 0.00
30304 抚恤金 0.00
30305 生活补助 0.00
30306 救济费 0.00
30307 医疗费 2.16
30308 助学金 0.00
30309 奖励金 0.00
30310 生产补贴 0.00
30311 住房公积金 1.68
30312 提租补贴 0.00
30313 购房补贴 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00
310 其他资本性支出 0.00
31001 房屋建筑物购建 0.00
31002 办公设备购置 0.00
31003 专用设备购置 0.00
31005 基础设施建设 0.00
31006 大型修缮 0.00
31007 信息网络及软件购置更新 0.00
31008 物资储备 0.00
31009 土地补偿 0.00
31010 安置补助 0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
31012 拆迁补偿 0.00
31013 公务用车购置 0.00
31019 其他交通工具购置 0.00
31099 其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
30401 企业政策性补贴 0.00
30402 事业单位补贴 0.00
30403 财政贴息 0.00
30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
30701 国内债务付息 0.00
30707 国外债务付息 0.00
399 其他支出 0.00
39906 赠与 0.00
附件8
政府性基金支出决算表
编制单位: 2015年度 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计
附件8
政府性基金支出决算表
编制单位: 2015年度 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计
附件9
部门决算相关信息统计表
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
统计数 统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 2.86
(一)支出合计 0.14 (一)行政单位
1.因公出国(境)费 (二)参照公务员法管理事业单位 2.86
2.公务用车购置及运行维护费
(1)公务用车购置费 三、国有资产占用情况
(2)公务用车运行维护费 (一)车辆数合计(辆)
3.公务接待费 0.14 1.部级领导干部用车
(1)国内接待费 0.14 2.一般公务用车
(2)国(境)外接待费 3.一般执法执勤用车
(二)相关统计数 4.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个) 5.其他用车
2.因公出国(境)人次数(人) (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆)    
5.国内公务接待批次(个) 3    
6.国内公务接待人次(人) 22    
7.国(境)外公务接待批次(个)    
8.国(境)外公务接待人次(人)    
附件9
部门决算相关信息统计表
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
统计数 统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 2.86
(一)支出合计 0.14 (一)行政单位
1.因公出国(境)费 (二)参照公务员法管理事业单位 2.86
2.公务用车购置及运行维护费
(1)公务用车购置费 三、国有资产占用情况
(2)公务用车运行维护费 (一)车辆数合计(辆)
3.公务接待费 0.14 1.部级领导干部用车
(1)国内接待费 0.14 2.一般公务用车
(2)国(境)外接待费 3.一般执法执勤用车
(二)相关统计数 4.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个) 5.其他用车
2.因公出国(境)人次数(人) (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆)    
5.国内公务接待批次(个) 3    
6.国内公务接待人次(人) 22    
7.国(境)外公务接待批次(个)    
8.国(境)外公务接待人次(人)    
附件10
政府采购情况表
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
1
货物 2
工程 3
服务 4
附件10
政府采购情况表
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
1
货物 2
工程 3
服务 4
附件1
收支决算总表
编制单位: 2015年度 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 32.79 一、一般公共服务支出
  其中:政府性基金 二、外交支出
二、上级补助收入 三、国防支出
三、事业收入 四、公共安全支出
四、经营收入 五、教育支出
五、附属单位缴款 六、科学技术支出
六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 26.16
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1.68
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 本年支出合计
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 3.36 交纳所得税
基本支出结转 3.36 提取职工福利基金
其中:财政拨款结转 转入事业基金
项目支出结转和结余 其他
其中:财政拨款结转和结余 年末结转和结余 8.31
经营结余 基本支出结转 8.31
其中:财政拨款结转
项目支出结转和结余
其中:财政拨款结转和结余
经营结余
合计 36.15 合计 36.15
附件1
收支决算总表
编制单位: 2015年度 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 32.79 一、一般公共服务支出
  其中:政府性基金 二、外交支出
二、上级补助收入 三、国防支出
三、事业收入 四、公共安全支出
四、经营收入 五、教育支出
五、附属单位缴款 六、科学技术支出
六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 26.16
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1.68
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 本年支出合计
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 3.36 交纳所得税
基本支出结转 3.36 提取职工福利基金
其中:财政拨款结转 转入事业基金
项目支出结转和结余 其他
其中:财政拨款结转和结余 年末结转和结余 8.31
经营结余 基本支出结转 8.31
其中:财政拨款结转
项目支出结转和结余
其中:财政拨款结转和结余
经营结余
合计 36.15 合计 36.15
附件2
收入决算表
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 32.79 32.79
207 文化体育与传媒支出 31.11 31.11
20701 文化 31.11 31.11
2070112 文化市场管理 31.11 31.11
221 住房保障支出 1.68 1.68
22102 住房改革支出 1.68 1.68
2210201 住房公积金 1.68 1.68
附件2
收入决算表
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 32.79 32.79
207 文化体育与传媒支出 31.11 31.11
20701 文化 31.11 31.11
2070112 文化市场管理 31.11 31.11
221 住房保障支出 1.68 1.68
22102 住房改革支出 1.68 1.68
2210201 住房公积金 1.68 1.68
附件3
支出决算表
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计
207 文化体育与传媒支出 27.84 27.84
20701 文化体育与传媒支出 26.16 26.16
2070112 文化市场管理 26.16 26.16
221 住房保障支出 26.16 26.16
22102 住房改革支出 16.8 16.8
2210201 住房公积金 16.8 16.8
附件3
支出决算表
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计
207 文化体育与传媒支出 27.84 27.84
20701 文化体育与传媒支出 26.16 26.16
2070112 文化市场管理 26.16 26.16
221 住房保障支出 26.16 26.16
22102 住房改革支出 16.8 16.8
2210201 住房公积金 16.8 16.8
附件4
财政拨款收入支出决算总表
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 32.79 一、一般公共服务支出 32.42
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 本年支出合计
年初财政拨款结转和结余 0.13 年末财政拨款结转和结余 0.50
一、一般公共预算财政拨款 0.13 基本支出结转 0.50
二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余
总计 32.92 总计 32.92
附件4
财政拨款收入支出决算总表
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 32.79 一、一般公共服务支出 32.42
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 本年支出合计
年初财政拨款结转和结余 0.13 年末财政拨款结转和结余 0.50
一、一般公共预算财政拨款 0.13 基本支出结转 0.50
二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余
总计 32.92 总计 32.92
附件5
一般公共财政拨款支出决算表
编制单位: 2015年度 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 27.84 27.84
207 文化体育与传媒支出 26.16 26.16
20701 文化 26.16 26.16
2070112 文化市场管理 26.16 26.16
221 住房保障支出 1.68 1.68
22102 住房改革支出 1.68 1.68
2210201 住房公积金 1.68 1.68
附件5
一般公共财政拨款支出决算表
编制单位: 2015年度 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 27.84 27.84
207 文化体育与传媒支出 26.16 26.16
20701 文化 26.16 26.16
2070112 文化市场管理 26.16 26.16
221 住房保障支出 1.68 1.68
22102 住房改革支出 1.68 1.68
2210201 住房公积金 1.68 1.68
附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位: 2015年度 单位:万元
经济分类科目 编码 科目名称
301 工资福利支出 21.13
302 商品和服务支出 2.87
303 对个人和家庭的补助 3.84
309 基本建设支出 0.00
310 其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
399 其他支出 0.00
附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位: 2015年度 单位:万元
经济分类科目 编码 科目名称
301 工资福利支出 21.13
302 商品和服务支出 2.87
303 对个人和家庭的补助 3.84
309 基本建设支出 0.00
310 其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
399 其他支出 0.00
附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位: 2015年度 单位:万元
经济分类科目 编码 科目名称
301 工资福利支出 21.13
302 商品和服务支出 2.87
303 对个人和家庭的补助 3.84
309 基本建设支出 0.00
310 其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
399 其他支出 0.00
附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位: 2015年度 单位:万元
经济分类科目 编码 科目名称
301 工资福利支出 21.13
302 商品和服务支出 2.87
303 对个人和家庭的补助 3.84
309 基本建设支出 0.00
310 其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
399 其他支出 0.00
 
 
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